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2018年度部門決算公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 發部時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市五、康復訓練大醫院

2018月度行政部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第二一部分 北京市第5治愈醫院醫生情況

一、最主要職責

二、團隊竣工決算機關單位包含

第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

一、收錄其他支出結算的時候總表

二、工資預算表

三、結余結算的時候表

四、財政性撥付薪資收入支出竣工決算總表

五、普通共公預算表財政局補貼款花費部門預算表

六、般公共信息預算財政性付款常規經費支出預算表

七、一半共同部門預算財務審批“三公”費用付出及機關單位行駛費用付出付出部門預算表

八、市政府性債卷估算財政部門審批花費部門預算表

九、資源欠債狀況表

第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

然后大部分 詞回答

 


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、注意功能

以康復站醫學界研究、老齡醫學界研究、健康的健康體檢是以,并給予內內科等好幾種工作。

二、裝置制定

♋據以上職能,滬市第十五治愈醫院門診設6個下設部門,其中包括:辦公樓室、財務會計科、醫務科、護里部、綜合保險科、改善養生保健科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

2018年中盈利教育支出部門預算總表

方:萬余元

個人收入

其他支出

好項目

預算數

頂目

預算數

一、財政局付款工資

2624.67

一、普通公共性精準服務支出費用

 

  這之中:鎮政府性新基金概預算國庫付款

 

二、外交活動花費

 

二、上一級津貼使收入

 

三、防御開支

 

三、事業收入水平

6827.55

四、公共信息很安全付出

 

四、生產經營薪資

 

五、育兒教育費用支出

6.54

五、附屬機構繳納純收入

 

六、科學技藝技藝性支出

 

六、某些年收入

 

七、古文化田徑與文化傳播費用支出

 

 

 

八、社會上服務和出去上班開支

513.36

 

 

九、醫療器械衛生情況與設計發育性支出

7584.80

 

 

十、節省環保健康教育支出

 

 

 

國慶、村鎮建設街道辦結余

 

 

 

第十二、農林業水其他支出

 

 

 

第十五、交通網運輸車收支

 

 

 

十四、訊息堪探訊息等總支出

 

 

 

15、商業地產業務業等費用

 

 

 

16、金融科技收支

 

 

 

二十七、救助某個沿海地區費用支出

 

 

 

18、土地海洋環境氣象站等結余

 

 

 

19、公房確保費用支出

 

 

 

第二十、調味品商品儲備庫性支出

 

 

 

二十一國慶、其他的經費支出

 

年初使收入預估合計

9452.22

本年度收支累計

8104.70

用行業母基金挽回開支差額

 

盈余分發

1336.28

今年初結轉和盈余

131.74

年底結轉和盈余

142.98

合計

9583.96

總金額

9583.96


2018半年度薪資收入部門預算表

部門:千元

工程

本年度利潤累計

財政預算審批薪資收入

上級部門政府補貼年收入

參公收入來源

生產工資收入

附帶公司繳納薪水

某些收錄

功能分類
科目編碼

科目必分類

預估合計

9452.22 

2624.67 

 

6827.55 

 

 

 

208

 

 

社會性服務和工作其他支出

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關視野標準離養老金

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05

02 

衛生事業組織離離休

8.95

8.95

 

 

 

 

 

208

05

05 

政府機關事業上公司的根本養老保障金保障繳納付出

504.41

504.41

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學環保與方案生二胎撥出

8938.86

2111.31

 

6827.55

 

 

 

210

02

 

名辦門診

8699.26

1871.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

01

總合專科醫院

8659.26

1831.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

99

  另外公辦機構收入支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門行業企業醫院

239.60

239.60

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業組織醫治

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 


2018年終收支預算表

組織:上萬元

建設項目

上年其他支出總計

大致結余

活動花費

上交國家上一級經費支出

經驗結余

對附帶基層單位補助費支出費用

功能分類
科目編碼

課程名稱

加總

8104.70 

7620.32 

484.38 

 

 

 

205

 

 

的教育支出費用

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

 

其它的的教育開支

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

99

一些培訓開支

6.54

 

6.54

 

 

 

208

 

 

市場后勤保障和就業前景費用

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理企業發展企業單位離退休年齡

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05

02 

參公公司離退體

8.95

8.95

 

 

 

 

208

05

05 

國家機關衛生事業公司的根本養老保險金金保險金交費開支

504.41

504.41

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理安全衛生與計劃表生殖經費支出

7584.80

7106.96

477.84

 

 

 

210

02

 

公辦醫院

7345.20

6867.36

477.84

 

 

 

210

02

01

綜合評估醫院口腔科

7333.26

6867.36

465.90

 

 

 

210

02

99

  另一個公立學校三甲醫院收入支出

11.94

 

11.94

 

 

 

210

11

 

行政部門事業上標準社區醫療

239.60

239.60

 

 

 

 

210

11

02

  事業有成單位名稱整形

239.60

239.60

 

 

 

 


2018年財政局補貼款納入其他支出預算總表

工作單位:億元

利潤

總支出

投資項目

結算的時候數

大型項目

自動求和

常見共同工程預算民政審批

政府機構性母基金預算表財務捐款

一、大部分共同概預算財政部門捐款

2624.67 

一、基本上公共性貼心服務收入支出

 

 

 

二、人民政府性債券估算民政審批

 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、防御其他支出

 

 

 

 

 

四、公共性衛生支出費用

 

 

 

 

 

五、教育輔導總支出

 6.54

6.54

 

 

 

六、科學有效技術性開支

 

 

 

 

 

七、文化教育體育足球與山東新農商軟件科技有限公司費用

 

 

 

 

 

八、社會上保駕護航和求業開支

 513.36

 513.36

 

 

 

九、社區醫療公共衛生與設計生肓開支

 2077.51

 2077.51

 

 

 

十、節能減排健康收支

 

 

 

 

 

11、城鄉建設社群經費支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水結余

 

 

 

 

 

第十五、交通銀行運輸業開支

 

 

 

 

 

十四、市場探礦內容等收入支出

 

 

 

 

 

二十、商家產品業等費用

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融教育支出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助任何地域性支出

 

 

 

 

 

十九、土地資源海上氣象臺等費用支出

 

 

 

 

 

黨的十九、往房得到保障其他支出

 

 

 

 

 

二是、調味品應急物資收儲支出費用

 

 

 

 

 

二11、相關收入支出

 

 

 

年初收益預估合計

2624.67 

本年度收入支出總金額

 2597.41

 2597.41

 

今年初財政部門審批結轉和余額

20.70 

年終財務捐款結轉和節余

 47.96

 47.96

 

      般公共性決算財政資金審批

 

 

 

 

 

      市政府性新基金成本預算國庫撥付

 

 

 

 

 

總結

2645.37 

共計

 2645.37

 2645.37

 

 


2018年度目標一樣 服務性項目預算不需要審批收支竣工決算表

的單位:70萬

新項目

合計數

基本的費用支出

工程結余

職能分為

科目表標識號

學科簡稱

205

 

 

幼教開支

6.54

 

6.54

205

99

 

另一教育輔導性支出

6.54

 

6.54

205

99

99

別的培養結余

6.54

 

 

208

 

 

社會生活有保障和求業費用

513.36

513.36

 

208

05 

 

行政處參公公司的離養老

513.36

513.36

 

208

05

02 

參公機關單位離退體

8.95

8.95

 

208

05

05 

政府部門衛生事業機關單位常規養老安全金安全交款費用

504.41

504.41

 

210

 

 

治療公共衛生與項目懷孕花費

2077.51

1835.33

242.18

210

02

 

公校醫療機構

1837.91

1595.73

242.18

210

02

01

綜合的醫院

1825.97

1595.73

230.24

210

02

99

  另外的私立醫院科室費用

11.94

 

11.94

210

11

 

行政處企事業行業醫療管理

239.60

239.60

 

210

11

02

  事業上方醫療設備

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

2597.41

2348.69

248.72

 


2018年平常公開成本預算財政性捐款主要付出預算表

  院校:W

該項目

合計數

人群勞務費

共用經費預算

條件區分

課目項目編碼

科目表名號

301

 

工資收入最新福利經費支出

2339.74

2339.74

 

301

01

  關鍵基本工資

533.15

533.15

 

301

02

  經費貼補

203.58

203.58

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  餐費政府補貼費

 

 

 

301

07

  工作績效薪水

859.00

859.00

 

301

08

市直機關事業上的單位主要醫療人身險人身險費

504.41

504.41

 

301

09

專業年金網上繳費

 

 

 

301

10

機關人員差不多醫療衛生保險費用繳納

239.60

239.60

 

301

11

因公員醫學補貼申請書繳付

 

 

 

301

12

許多當今社會保險手機繳費

 

 

 

301

13

房屋個人公積金

 

 

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  另外待遇活動花費

 

 

 

302

 

淘寶產品和貼心服務總支出

 

 

 

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業控制控制費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)花銷

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  因公商務接待費

 

 

 

302

18

  轉用板材費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  常用燃料油費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托人國際業務費

 

 

 

302

28

  總工會費用

 

 

 

302

29

  福利福利費

 

 

 

302

31

  公務活動出行用車運作維持費

 

 

 

302

39

  一些公路網收費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除資金

 

 

 

302

99

  另外物品和保障結余

 

 

 

303

 

對每個人和家的補助費

8.95

8.95

 

303

01

  離休費

8.95

8.95

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療服務費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

人個農林業研發貼補

 

 

 

303

99

  各種自己和家里的補貼開支

 

 

 

310

 

基金性費用支出

 

 

 

310

02

  工作專用設備添置

 

 

 

310

03

  通用型產品添置

 

 

 

310

07

  短信在線及免費軟件購入版本更新

 

 

 

310

13

  公務接待私車購買

 

 

 

310

19

  某個公共交通生產工具添置

 

 

 

310

22

  無形中財產購置費

 

 

 

310

99

  另外資產投資性性支出

 

 

 

合計數

2348.69

2348.69

 

 


ꦛ2018全年一半公用設施成本預算國庫付款“三公”專項接待費及工商登記加載專項接待費費用支出 部門預算表

的單位:萬的大寫

普遍公共信息預算表財政支出撥付“三公”費用

機關事業單位工作

接待費結算的時候數

累計數

因公出國旅游

(境)費

因公使用車購入及操作費

國家公務接待廳費

小計

國家公務租車

新購費

公務接待車輛使用

執行費

費用數

部門預算數

預算表數

預算數

預算表數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018月度人民政府性新基金費用預算民政捐款收入支出預算表

標準:W

活動

自動求和

差不多其他支出

工程總支出

功效定義

考試科目編碼查詢

課目名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中凈資產欠債環境表

 

 

數額廠家:萬

 

使用量

實用價值

月初數

年底數

年終數

年底數

一、債務總計

——

——

10416.05

11342.83

   (一)移動資源

——

——

3517.64

4847.72

   (二)穩定基金

——

——

10251.21

10234.78

          其中:1.房屋(平方米)

15097.8

15652.8

5836.59

5836.59

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1032

 1111

1086.75

1100.02

                   (1)車輛

 1

 1

 31.10

 31.10

ꦏ                          常見因公買車

 

 

 

 

💯                          衛生監督執法值勤車輛使用

 

 

 

 

𒊎                          珍禽技木專業技木私家車

 

 

 

 

ꦕ                          其他租車

 1

 1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 642

 704

3073.94

3044.47

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 6

1187.90

1187.90

﷽               4.相關固定不動資產投資

——

——

253.93

253.70

♓        減:累計額折舊費及減值準備

——

——

3598.72

3989.49

   (三)長期性的投入

——

——

 

 

   (四)搭建網水利工程

——

——

  33.98

  30.88

   (五)隱匿資本

——

——

 328.07

 367.42

ꦏ        減:當年度攤銷

——

——

 116.13

148.48

   (六)其它的資源

——

——

 

 

二、負債率總計

——

——

 749.46

 762.25

三、凈資本總計

——

——

9666.59

10580.58

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、并于天津市最后術后康復寵物醫院2018年末年收入撥出部門預算總的原因說

昆明市第十五治愈醫院口腔科2018✨年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。

二、觀于佛山市第二十康復護理醫院門診2018年度目標納入預算環境說明書怎么寫

本年度ꦇ收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。

三、對于重慶市五 康復治療醫療2018每年結余竣工決算的情況闡述

年初ಌ支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。

四、對於鄭州市最后治愈醫院2018半年度財政性捐款使收入撥出總體設計具體情況詳細說明

蘇州市第5康復站醫療機構2018𒈔年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。

五、光于天津市第六復原醫療2018全年度普遍公益性估算財政部門補貼款經費支出部門預算現狀闡述

(一)基本上公眾民政預算民政撥付總支出結算的時候總的問題

杭州市第九康復治療診所2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。

(二)普遍公眾項目預算財政局審批費用支出 竣工決算節構狀況

東莞市第七康復站青島博士整形醫院醫院2018🌜年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。

(三)一般的共公財政預算預算財政預算審批支出費用預算準確環境

成都市第四康復治療醫院口腔科2018🅰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:

1💮、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。

2🍎、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。

3ꩵ、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。

4꧒、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。

5🔯、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。

6ꦇ、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。

六、相對于鄭州市第六恢復醫院門診2018月度常規上服務性結算的時候民政付款常規結余結算的時候前提代表

滬市第四復原寵物醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:

1♕、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。

2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。

七、關干天津市5、痊愈衛生院2018一年度一樣 共同費用預算財政局付款“三公”費用教育支出部門預算原因代表

(一)“三公”事業費財政性補貼款費用預算整體實際情況解釋。

鄭州市第十復原診所2018年終無“三公”經費其他支出財政局審批其他支出。

(二)“三公”資金投入財務審批教育支出結算的時候實際的情況描述。

重慶市第四恢復醫療2018季度無“三公”經費預算財政性付款開支。

 

八、對于南京市第十五康復治療醫療2018本年度相關部門性債卷項目預算民政付款教育支出預算情況下代表

滬市第五點康復治療的醫院2018年末無縣政府性債券概預算財政資金補貼款教育支出。

九、國有控股資金開決算財政支出付款環境表明

成都市第三步康復訓練機構2018年終無公有資本投資企業經營決算財政預算撥付教育支出。

十、的關鍵應當的原因說

(一)行政單位開機運行勞務費其他支出具體情況

武漢市五康復護理機構2018第四季度有機物關自動運行接待費開支。

(二)國家采購計劃其他支出具體情況

佛山市第5康復護理醫生2018ℱ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)維修、房層特出占存環境

1.

🥀截止期2018年12月31日,天津市第三步術后康復醫療一共小轎車1輛,在這其中,相關出行1輛(無產成品得到保障市里機關單位的基本上公務接待私車)。

2.別墅

杭州市五復原醫院科室2018月度樓房特殊性使用情形反映。

 

 

(四)費用工作績效考核方法的情況

🎶鄭州市最后康服衛生院2018年終估算考核服務管理工學院作實施的情形下面:規章制度施工的情形將要改善并連續改善中;崗位制度化施工的情形將要改善并連續改善中;考核點評實施的情形:無。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌃一、不需要補貼款收入來源:指部門管理年初度從本級不需要部門管理具有的不需要補貼款,包涵一樣 服務性項目項目預算不需要補貼款和縣政府性母基金項目項目預算不需要補貼款。

🧸二、事業盈利:指事業部門落實專注業務流程生活方案下列關于輔助生活方案拿到的盈利。通常是:醫遼盈利等。

🌃三、生產凈收入水平:指企事業企公務員在技術業務范圍活躍方案以及輔助工具活躍方案之余做非自己測算生產活躍方案獲取的凈收入水平。

☂四、其它的薪資收錄:指企事業單位單位獲取的除“財務補貼款薪資收錄”、“事業單位薪資收錄”、“營運薪資收錄”等除外的薪資收錄。

五、月初結轉和節余:意指當年度還沒提交、結轉到上年按光于規程持續動用的專項資金。

🔥六、歲末結轉和節余:指當年末度或以上年末估算配備、因理性具體條件造成波動始終無法按原計劃方案制定,需延后到以來年末按業內法律規定馬上安全使用的項目資金。

ꦗ七、關鍵其他付出:指廠家為有效保障了構造一切正常轉運、結束日常的崗位目標任務而會發生的多種其他付出。

ღ八、項目流程開支:指方為提交對應的行政處業務日常任務或事業單位發展壯大總體目標,在一般開支模版進行的數據來開支。

🔯九、操作總費用支出 :指事業發展方在專業性活動方案及輔助制作活動方案除此之外開發非單獨成本核算操作活動方案時有發生的總費用支出 。

🧜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦗ國慶、行政事務機關運營接待費:指行政事務機構和定義因公員法服務管理的教育事業機構采用普通服務性預算表財務捐款計劃的大致撥出中的守則共用接待費撥出。

 

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