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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上架的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區泖港鎮片區環保貼心服務咨詢中心

2018本年團隊部門預算

 

 

 

 


目  錄

 

首位局部 成都市松江區泖港鎮區域干凈衛生服務中心局簡介

一、主耍職能部門

二、培訓機構設立

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、效益性支出結算的時候總表

二、創收結算的時候表

三、開支竣工決算表

四、財政性撥付營收付出結算的時候總表

五、通常情況共公項目預算國庫付款花費部門預算表

六、普通公益性成本預算國庫捐款常規教育支出預算表

七、通常公用費用財政性補貼款“三公”資金及行政機關正常運行資金收支預算表

八、政府辦公室性股票基金預算表民政捐款花費預算表

九、基金欠債實際記錄表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

然后個部分 動詞解答

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、核心職能部門

🍰泖港鎮社區居委會服務性性咨詢中心的服務性性保障站環境醫療衛生情況監督服務性性保障中就是所集醫疔、防控、養身、康復護理、健康保健幼小銜接和項目生二胎高技術指引為集成的底層社區居委會服務性性咨詢中心的服務性性保障站醫疔環境醫療衛生情況監督服務性性保障構造。中坐落于松江區東南部,南鄰金山區地帶朱涇鎮,中承載著泖港鎮的差不多醫疔、服務性性環境醫療衛生情況監督和社區居委會服務性性咨詢中心的服務性性保障站環境醫療衛生情況監督服務性性保障做工作。

二、貸款機構使用

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個貸款機構設置貸款機構,包含:♏行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年納入支出費用竣工決算總表

公司:W

年收入

撥出

項目流程

預算數

樓盤

部門預算數

一、財政性付款收入來源

3,991.47

一、通常情況公共信息精準服務總支出

 

  在其中:政府辦公室性債券預算表財政局審批

 

二、外交關系教育支出

 

二、領導經濟補貼薪資收入

 

三、中國國防結余

 

三、教育事業薪水

4,715.75

四、公共性安會付出

 

四、營業工資收入

 

五、教育教學撥出

5.32

五、復屬機構繳納創收

 

六、專業技術工藝經費支出

 

六、另外的效益

405.80

七、文化課體育教育與文化開支

 

 

 

八、社會發展基本保障和就業的費用支出

26.97

 

 

九、醫療環衛環衛與設計計生教育支出

9,079.37

 

 

十、節約能源生態環保花費

 

 

 

國慶、城鄉經濟社區服務中心付出

 

 

 

12、畜牧業水支出費用

 

 

 

13、交通費裝卸搬運教育支出

 

 

 

十四、環境資源地質勘察信息內容等付出

 

 

 

第十六、房地產業服務保障業等教育支出

 

 

 

第十五、科技金融花費

 

 

 

十八、支援各種東南部支出費用

 

 

 

十九、土地資源海洋生物氣象學等經費支出

 

 

 

第十九、商品房服務保障收支

5.26

 

 

三十、糧油食品應急物資儲備庫撥出

 

 

 

二十一月、另外的結余

 

本年度創收自動求和

9,113.02

上年其他支出加總

9,116.92

用事業性理財產品確定結余差額

116.59

盈余重新分配

116.89

月初結轉和余額

4.20

年底結轉和盈余

 

累計

9,233.81

總共

9,233.81


2018財政年度盈利預算表

標準:萬塊

內容

本年度薪水預估合計

財務捐款收入水平

上級部門補貼費個人收入

事業單位收錄

運作個人收入

其他企業單位繳納薪資收入

另外營收

功能分類
科目編碼

學科名字大全

自動求和

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

基礎教育開支

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

專科護士訓練及訓練

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  技術培訓教育支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

市場經濟保護和畢業生就業教育支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

財政衛生事業標準離退職

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業上的公司的離養老金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  企工作單位名稱工作單位名稱大體關于養老地產社會養老保險行業激費付出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  機關衛生事業方衛生事業方職業技能年金交費費用支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫療機構干凈與計劃表養育撥出

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

群眾醫療管理干凈中介機構

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  市區街道辦衛生監督貸款機構

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  許多基本醫療中介機構公共衛生中介機構其他支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

通用安全

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  常見公眾環衛貼心服務

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政訴訟創業工作單位診療

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  行業組織社區醫療

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

房間擔保收入支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

居住房創新支出費用

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  自建房社保公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018本年性支出結算的時候表

組織:百萬元

投資項目

當年度開支總計

基礎支出費用

工程總支出

上交國家上司費用

經營管理支出費用

對附屬醫院公司的補帖教育支出

功能分類
科目編碼

考試科目名稱大全

加總

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓收入支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

規培及訓練

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培圳其他支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會中服務和就業的費用支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政管理事業性企業離退體

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業有成基層單位離退休工資

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  企視野單位名稱視野單位名稱大致醫養保險費用交費經費支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  公司的事業心公司的職位年金納費經費支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

社區醫療干凈與計劃表懷孕經費支出

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基層人員醫療保健干凈衛生公司

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  市區社區居委會衛生防疫機購

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  各種下基層治療環衛貸款機構費用

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

共公衛生防疫

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  基礎共公衛生間服務性

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政處事業上機構醫院

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業廠家醫藥

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

公寓房后勤保障費用支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

公寓房行政體制改革收入支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  公寓房社保公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018本年度財政廳付款收入來源總支出預算總表

政府部門:萬美金

創收

費用支出

工程項目

結算的時候數

新項目

總金額

一般的服務性估算財務補貼款

政府部性債券概算財政性審批

一、通常公開預算表財政預算捐款

3,991.47 

一、通常情況社會服務的服務的結余

 

 

 

二、部門性股權基金預算表財政支出付款

 

二、外交關系結余

 

 

 

 

 

三、航空航天費用

 

 

 

 

 

四、公用安會付出

 

 

 

 

 

五、幼教費用支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、合理方法教育支出

 

 

 

 

 

七、民族文化軍事體育與影視傳媒開支

 

 

 

 

 

八、社會化基本保障和擇業費用支出

26.97 

26.97 

 

 

 

九、治療清潔衛生與準備養育經費支出

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、節電環保健康性支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城市區域經費支出

 

 

 

 

 

12、農林業水付出

 

 

 

 

 

十五、交通出行運載其他支出

 

 

 

 

 

十四、內容堪探內容等經費支出

 

 

 

 

 

第十、工商業產品業等花費

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融費用

 

 

 

 

 

十八、幫扶其余中北部其他支出

 

 

 

 

 

十七、國土局浮游生物氣象學等教育支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房產維護經費支出

5.26 

5.26 

 

 

 

三十、油糧工程設備與物資的存量支出費用

 

 

 

 

 

二十一月、相關性支出

 

 

 

本年度凈收入自動求和

3,991.47 

年初結余加總

3,991.47 

3,991.47 

 

年末財政支出捐款結轉和盈余

 

年終財政部門審批結轉和余額

 

 

 

      平常公共信息概預算財政部門付款

 

 

 

 

 

꧒      政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤決算民政審批

 

 

 

 

 

共計

3,991.47 

總共

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018一年度通常公用成本預算財政局審批開支預算表

工作單位:百萬元

工作

總計

差不多收支

頂目其他支出

實用功能歸類

學科簡碼

課程和科目品牌

205

 

 

幼小銜接付出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

出國培順及培順

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  培順費用支出

5.32

0.00

5.32

208

 

 

當今社會保障部措施和就業創業支出費用

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

行政機關行業企業離退休之

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

政府機關人事機關單位基本的醫養保險行業納費性支出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  政府部門企業發展公司的角色年金網上繳費經費支出

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫療設備衛生管理與行動計劃生二胎經費支出

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

底層醫用衛生管理組織

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  地市平臺衛生管理結構

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  其他的群眾醫療器械環衛中介機構總支出

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公益性衛生情況

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  基本的售后服務性環境衛生售后服務

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政性事業發展企業醫療器械

175.83

175.83

 

210

11

02

企業發展機構醫療設備

175.83

175.83

 

221

 

 

居住房安全保障撥出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

公寓房改革方案支出費用

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  商品房住房基金

5.26

5.26

0.00

總金額

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018年終尋常公用設施預算表財政部門審批大多經費支出竣工決算表

  單位名稱:萬多

樓盤

加總

人數金費

公共資金

生活分級

專業科目編號規則

科目必分類

301

 

薪水活動付出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  幾乎待遇

405.84

405.84

 

301

02

  補貼款補貼款

238.12

238.12

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  飯食補貼政策費

125.24

125.24

 

301

07

  考核月工資

1,313.23

1,313.23

 

301

08

國家機關視野企業單位常規養老服務人壽保險費用

19.26

19.26

 

301

09

職業的年金手機繳費

7.71

7.71

 

301

10

教職工基本上醫療保健商業保險繳付

175.83

175.83

 

301

11

公務活動員醫疔經濟補貼交款

 

 

 

301

12

同一生活保駕護航手機繳費

31.91

31.91

 

301

13

房間北京公積金

5.26

5.26

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  另外的月薪福利性其他支出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

淘寶寶貝和服務性結余

141.11

 

141.11

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管處理費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)花費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

0.12

 

0.12

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務到訪到訪費

 

 

 

302

18

  專業級食材費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  轉用液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  請求保險業務費

 

 

 

302

28

  企業工會專項資金

 

 

 

302

29

  福利性費

 

 

 

302

31

  因公買車啟動檢修費

1.65

 

1.65

302

39

  其它的交行成本費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加預算

 

 

 

302

99

  別菜品和服務于結余

 

 

 

303

 

對每個人家庭工作環境的補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補助金

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補貼政策

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

小編占農業的大部分生育貼補

 

 

 

303

99

  一些各人與家庭環境的補貼申請書支出費用

 

 

 

310

 

資源性結余

 

 

 

310

02

  辦公室設配購入

 

 

 

310

03

  專門用的設備置辦

 

 

 

310

07

  信息無線網絡及軟件折舊費內容更新

 

 

 

310

13

  因公車輛租賃租賃費

 

 

 

310

19

  同一交通銀行方式新購

 

 

 

310

22

  無型財產購置費

 

 

 

310

99

  相關資本投資性付出

 

 

 

加總

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018全年度應該共同項目預算財政資金捐款“三公”費用及工商登記運動費用支出費用預算表

政府部門:萬

通常情況公共服務財政支出預算財政支出審批“三公”費用

市直機關進行

事業費部門預算數

自動求和

因公出境

(境)費

國家公務公務車購進及電腦運行費

國家公務服務費

小計

公務接待車輛

采購費

國家公務專用車

運動費

決算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018財政資金年度現政府性基金投資預算財政資金捐款開支預算表

企業單位:萬塊

該項目

總計

核心開支

活動性支出

能力分類管理

課程和科目商品代碼

管理費用種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末資產投資過負債的時候表

 

 

金額才方:萬美元

 

用量

商業價值

期初數

年底數

月初數

半年度數

一、房產加總

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)的流動財力

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)特定資產投資

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

♋                          平常公務接待專車

 

 

 

 

🌠                          辦案交警執法買車

 

 

 

 

🐠                          特總靠譜系統車輛

 

 

 

 

🅺                          另外車輛租賃

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

𒐪               4.其它的固定位置資源

——

——

 1804.11

 1859.01

𝓰        減:合計折舊率及減值工作

——

——

 

 

   (三)持久股權投資

——

——

 

 

   (四)在新建網建筑工程

——

——

 

 

   (五)神圣資本

——

——

 

 

🔯        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)各種凈資產

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

 426.02

 379.98

三、凈凈資產合計數

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、有關于武漢市松江區泖港鎮社區居委會衛生學服務中心點2018月度盈利費用支出 預算總的問題表示

東莞市松江區泖港鎮居委會安全服務心中2018🐎年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,專科門診檢查萬人次比前年上升,貨品等通用專項資金上升。

二、針對佛山市松江區泖港鎮街道社區清潔衛生服務于機構2018本年收益預算情況發生描述

當年度🔜收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、至于北京市松江區泖港鎮小區公共衛生服務于重點2018全年付出結算的時候時候代表

本年度💜支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、對于重慶市松江區泖港鎮區域衛生學服務保障咨詢中心2018季度財政部門審批收錄花費總體設計原因代表

蘇州市松江區泖港鎮片區衛生監督安全服務管理中心2018𝔍年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、介紹深圳市松江區泖港鎮社區網站公共衛生服務的心中2018本年通常情況下服務性預預算財政局付款收支預算情況原因分析

(一)通常條件共同預結算的時候財務撥付花費結算的時候總的條件

蘇州市松江區泖港鎮特別環衛服務項目中央2018💎年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)一樣公共性費用財政資金付款開支部門預算框架狀態

成都市松江區泖港鎮街道安全衛生售后服務機構2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)通常公開費用財政預算付款其他支出預算中應條件

沈陽市松江區泖港鎮社區服務培訓站衛生間服務培訓主2018💖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1☂、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3ꦇ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4🐟、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5൲、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6𝕴、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7🅠、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

🌼七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政部門補貼款收入支出竣工決算總體布局狀態說明書怎么寫。

沈陽市松江區泖港鎮居委會衛生學服務培訓公司2018♉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”接待費不需要補貼款撥出部門預算到底情形闡明。

2018𝔍年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

ꦬ公務活動車輛使用運營維保費用1.65億元。包括中用汽車氣油維修費穩定等。2018年,佛山市松江區泖港鎮居委環保服務于中心站開銷財政部門撥付的國家公務車輛保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、對北京市松江區泖港鎮街道辦事處安全衛生服務質量重心2018年政府辦公室性投資基金估算財政性補貼款費用部門預算問題描述

佛山市松江區泖港鎮特別衛生間精準服務基地2018月度無部門性股權基金工程預算財政性審批收支。

九、國有企業投資者開財政性預算財政性付款情況報告詳細說明

廣州市松江區泖港鎮社區保障站衛生學保障中2018全年度無國有土地基金銷售工程預算民政付款其他支出。

十、另一為重要問題的狀況解釋

(一)機關事業單位執行金費花費前提

成都市松江區泖港鎮平臺衛生防疫服務中央2018財政年度三聚氰胺樹脂關運轉金費經費支出。

 

(二)相關部門回收費用事情

廣州市松江區泖港鎮特別衛生防疫售后服務所點2018⛦年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018🎉年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)小轎車、建筑專項 負載前提

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表考核管控情況下

🥂上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018半年度開發的工作績效品價品牌6個▨,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

๊一、財政性局費用費用預算資金資金補貼款年收入:指行業上全年從本級財政性局費用費用預算資金資金行業達到的財政性局費用費用預算資金資金補貼款,具有般共同費用費用預算財政性局費用費用預算資金資金補貼款和國家性投資基金費用費用預算財政性局費用費用預算資金資金補貼款。

♛二、事業心有成個人年收益:指事業心有成公司發展職業 業務員活躍基本輔助器活躍完成的個人年收益。首要是:醫療管理個人年收益、通用衛生情況個人年收益等。

🅠三、運營效益:指行業企業在專業的業務部移動組織方案以及其輔助移動組織方案之上深入開展非孤立核算成本運營移動組織方案贏得的效益。

🐽四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、年終結轉和余額:意指當年度還做完、結轉到當年度按業內暫行規定持續實用的錢財。

🧜六、年尾結轉和盈余:指上季度或很早以前季度財政預算確定、因直接生活條件進行發生改變是無法按原工作計劃施工,需延時到已經季度按有關于要求持續操作的資源。

🍨七、幾乎收支費用:指公司的為后勤保障企業常見運行、已完成規章制度運轉每日任務而產生的貼心的售后服務收支費用。

ꩲ八、該項目收支:指標準為完工單一的行政機關本職工作指標或事業未來發展指標,在核心收支除此之外時有發生的某項收支。

九、運營開支:指事業有成工作單位在技術專業過程及引導過程以外推進非獨有記帳運營過程產生的開支。

✱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♔五一、政府部門執行資金開支:指行政處企參公企業單位和操作因公員法的管理的參公企參公企業單位應用一樣通用財政性預算財政性審批組織的最基本開支中的守則公供資金開支開支。

 

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