深圳市松江區農資操作所
2019半年度竣工決算
目 錄
第1部門 成都市松江區農機車的管理站簡介
一、一般功能
二、學校如何設置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、純收入收支部門預算總表
二、使收入竣工決算表
三、支出費用預算表
四、財務付款利潤收入支出預算總表
五、一般的公用設施預竣工決算財政性撥付支出費用竣工決算表
六、平常公眾成本預算財政局撥付首要經費支出預算表
七、正常共公預竣工決算不需要捐款“三公”預備費及單位啟用預備費教育支出竣工決算表
八、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤不需要預算不需要付款性支出結算的時候表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
第三個部分 名稱釋意
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、最主要的職責范圍
﷽蘇州市松江區農業機械設備的處理站重要保險業務包含:不息加強農業機械設備專業性加盟社具備服務管理處理項目基礎建設,推行 “大機互助平臺化” 的農業機械設備經營模式和具備服務管理處理項目機理;繼續填寫擬定新的業內性的數學作業交費指導性規定,(而且農業機械設備具備服務管理處理項目信息內容有非常多蔓延和拓展專業培訓的繼續填寫),各類氣油人工成本的不息上升、輔佐工基本工資上升等,為以政府具體實施補貼政策具備原則考慮數據,以有保障農業機械設備手凈收入增加趨于固定,增加農業機械設備陣容固定;進一點加大投入農業機械設備的配值;進一點干好新農業機械設備和新加工制作工藝 的專業培訓做的工作;健全完善每項的處理和具備服務管理處理項目考核機制,驅動農業機械設備做的工作的良好推行。
二、組織 設置成
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019一年度結算的時候表
2019本年度工資經費支出竣工決算總表
企事業單位:十萬
薪水 |
收入支出 | ||
業務 |
竣工決算數 |
工程項目 |
部門預算數 |
一、普通公用概算財政廳補貼款營收 |
2820.52 |
一、正常共公工作撥出 |
|
二、鎮政府性債卷概算財政資金撥付收入水平 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
三、上司補貼政策薪水 |
|
三、國防軍事費用支出 |
|
四、企業利潤 |
|
四、公用安會收入支出 |
|
五、銷售納入 |
|
五、教育輔導費用 |
|
六、附屬政府部門上交凈收入 |
|
六、科學實驗新技術性支出 |
|
七、另外年收入 |
25.08 |
七、文化藝術教育與傳媒業經費支出 |
|
|
|
八、社會生活確保和就業率支出費用 |
55.75 |
|
|
九、環衛健康的付出 |
18.98 |
|
|
十、節省低能耗經費支出 |
|
|
|
十一月、城鄉居民片區收支 |
|
|
|
十三、農業水收支 |
2754.31 |
|
|
第十三、交通銀行配送費用支出 |
|
|
|
十四、資源量探礦問題等經費支出 |
|
|
|
第十、工商業服務的業等花費 |
|
|
|
第十六、金融業教育支出 |
|
|
|
十六、幫扶其它的地域開支 |
|
|
|
二十、當然的資源海上氣象站等其他支出 |
|
|
|
黨的十九、公寓房后勤保障費用 |
14.08 |
|
|
第二十、調味品油料保障費用支出 |
|
|
|
二十一月、別的其他支出 |
|
當年度盈利總金額 |
2845.60 |
上年開支預估合計 |
2843.12 |
用事業上的貨幣基金挽回開支差額 |
|
盈余劃分 |
|
今年初結轉和盈余 |
|
半年度結轉和節余 |
2.48 |
總額 |
2845.60 |
總結 |
2845.60 |
2019本年薪資收入部門預算表
的單位:多萬元
好項目 |
本年度純收入預估合計 |
國庫付款薪水 |
上司補助金凈收入 |
自己事業營收 |
自主經營工資 |
付屬院校上交純收入 |
別效益 | ||||
功能分類 |
題目簡稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
市場經濟有效保障和學生就業撥出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
財政事業心基層單位離退居二線 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
教育事業行業離辭職 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
機關創業政府部門創業政府部門關鍵給養老穩定繳納費用經費支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
機關衛生事業基層單位衛生事業基層單位職業角色年金繳付其他支出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
環境衛生安全健康收入支出 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政性衛生事業政府部門醫療保障★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
事業有成基層單位醫治★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業水付出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農林 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
事業心程序運行 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科持導出與使用服務于 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
農耕生育鼓勵津貼 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
商品房維護收支 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
公寓房改草收入支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
個人個人住房公積金貸款 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019財政年度收支部門預算表
公司的:萬是
的項目 |
上年付出總金額 |
核心總支出 |
項目流程花費 |
繳納領導性支出 |
經營者結余 |
對附加單位名稱補貼政策付出 | ||||
功能分類 |
課目英文名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
世界切實保障和工作經費支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門事業上公司的離退休之 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業企業離養老 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關事業部門部門差不多養老穩定穩定繳納費用開支★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府部門事業性企業的職業年金納費總支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
衛生學身體收支 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門創業廠家整形★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
參公行業醫療管理★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水總支出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
綠植基地 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業發展正常運行 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
自動化導出與網絡推廣服務 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
農產品加工產生使用補貼標準 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
租賃房擔保收支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅創新支出費用 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人住房公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019季度民政付款營收教育支出部門預算總表
公司的:萬元左右
營收 |
總支出 | ||||
頂目 |
竣工決算數 |
新項目 |
總金額 |
常見公用工程預算國庫付款 |
當地政府性資金估算財政部門捐款 |
一、一樣共公決算財政資金付款 |
2820.52 |
一、一般來說公眾安全服務花費 |
|
|
|
二、中央政府性債卷預決算國庫補貼款 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、共公健康安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導總支出 |
|
|
|
|
|
六、完美枝術撥出 |
|
|
|
|
|
七、文明體育用品與傳媒廣告付出 |
|
|
|
|
|
八、社交保障機制和擇業費用 |
|
55.75 |
|
|
|
九、安全衛生撥出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、能源管理安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五一、新農村居委會結余 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水費用支出 |
|
2729.23 |
|
|
|
十五、交通管理運載結余 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探礦內容等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、商務業務業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、互聯網金融經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助許多地方費用 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海底氣象觀測等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房保駕護航教育支出 |
|
14.08 |
|
|
|
二是、糧油加工油料存量其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其余總支出 |
|
|
|
當年度納入自動求和 |
2820.52 |
上年結余總金額 |
|
2818.04 |
|
期初財政資金捐款結轉和余額 |
|
年終財政部門補貼款結轉和余額 |
|
2.48 |
|
一樣 公眾工程預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
政府部性債卷項目預算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2820.52 |
累計 |
|
2820.52 |
|
2019每年一般的公共性預算財務審批撥出預算表
組織:億元
新項目 |
加總 |
主要教育支出 |
產品收支 | |||
效果總類 學科代碼 |
科目表各稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會發展有保障和大學生就業費用支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門事業性基層單位離離休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
衛生事業基層單位離退職 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
政府機關企業發展廠家一般養老服務保險費用網上繳費支出費用★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
危險機關事業機構機構行業年金付費花費★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
環境衛生更健康付出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政部門事業發展機關單位醫療衛生★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
衛生事業工作單位醫用★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農業和林業水花費 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
農林 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
參公工作 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
科技創新和轉化了與宣傳推廣安全服務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
農產品加工生產兼容補貼標準 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
往房確保開支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
房屋深化改革花費 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
累計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019半年度通常情況下共同預部門預算民政審批常見支出費用部門預算表
標準:70萬
品牌 |
總計 |
人員管理資金投入 |
通用經費支出 | ||
社會經濟分類管理 科目表編碼查詢 |
管理費用稱呼 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
工薪春節福利其他支出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
首要薪資 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
其余社會各界切實保障繳納 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
效績底薪 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
機關機關單位參公機關單位差不多醫療安全安全納費 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳納費用 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
任何月薪資福利福利收支 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
菜品和售后服務撥出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
彩印費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
程序費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
有水費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
煤氣費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
電力費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業公司工作保管費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
交通費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花銷 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
租用費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
商務會議費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
培順費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
因公接持費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專業化材質費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專業級燃料油費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
建筑勞務費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
代為銷售業務費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
總工會資金 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
福利性費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
因公出行用車正常運行養護費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
其他的道路交通手續費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及額外學費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
其他的商品種類和業務結余 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對人個和家的補帖 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
衣食住行政府補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫學費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
資助金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
租賃房北京公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補貼費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
每個人農林牧生產方式補助金 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
其它的對本人和家中的補貼費總支出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
某些股權投資性收入支出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
辦公場所機器置辦 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
常用機采購 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息系統及軟件下載添置游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通配套軟件采購 |
|
|
|
310 |
99 |
某些投資性收支 |
|
|
|
加總 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019當年度尋常公用設施工程預算財政資金付款“三公”金費及部門正常運作金費收入支出結算的時候表
組織:萬塊人民幣
通常情況公用預算表不需要捐款“三公”資金 |
行政單位運營 事業費預算數 | |||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待使用車購買及操作費 |
公務活動接待廳費 | |||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 購置費費 |
因公買車 自動運行費 | ||||||||||
費用數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019月度市政府性基金投資財政廳預算財政廳捐款費用預算表
行業:70萬
的項目 |
自動求和 |
大體花費 |
工作性支出 | |||
實用功能類別 會計分類標識號 |
課程公司名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年財力負債率原因表 | ||||
金額才廠家:多萬元 | ||||
|
數 |
價格 | ||
月初數 |
年終數 |
期初數 |
年尾數 | |
一、房產預估合計 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)流入股本 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)固定住金融資產 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
ꦛ 平常國家公務出行用車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
𒐪 行政執法值勤私家車 |
|
|
|
|
🌊 特總科技科技私家車 |
|
|
|
|
ꦦ 任何專車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
💖 4.任何規定凈資產 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
ꦬ 減:加權平均固定資產折舊及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)繼續投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿債務 |
—— |
—— |
|
|
ꦐ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它的資金 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈基金累計數 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年部門預算情況說明
一、對于西安市松江區農機具方法所2019全年收錄收支部門預算癥狀說明怎么寫
鄭州市松江區農業機械設備工作監察隊2019🧸年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、就濟南市松江區農業機械設備維護所2019年中薪資收入結算的時候條件闡述
沈陽市松江區農用機械管理制度所2019♏年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、管于傷害市松江區農機具管理工作所2019一年度撥出竣工決算情況發生說明怎么寫
武漢市松江區農機車治理所2019ܫ年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、更多北京市松江區農業機械監管所2019當年度財政預算撥付年收入收入支出總體經濟條件描述
深圳市松江區農用機械管理制度所2019𒀰年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、管于佛山市松江區農業機械設備的管理處2019年中似的共公概算財務付款結余預算環境表明
(一)般公益性概算財政局審批付出總體經濟情況下。
東莞市松江區農業機械設備菅理所2019♛年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)普通公共信息估算財政資金捐款結余預算機構問題。
昆明市松江區農機車管理制度所2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)似的共公工程預算財政局捐款費用預算到底情形。
佛山市松江區農業機械設備監管所2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1✃、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2🔯、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3ꦑ、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4𒉰、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5ꦺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、光于傷害市松江區農機車服務管理站2019年終一半公益性估算財政教育支出付款基本的教育支出部門預算情況發生說明書怎么寫
濟南市松江區農資監管所2019🌟年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政預算審批性支出竣工決算環境承載力現象描述。
重慶市松江區農機具管理制度所2019🦂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”金費財政預算補貼款性支出部門預算明確現象介紹。
2019🤡年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本東西收錄:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
♋公務接待買車開機運行維護與保養結余1.77千元。核心用來來往車輛保障、修補、酒精汽油。2019年,鄭州市松江區農機具管理方法所隸屬關系各成本預算方花銷財政局審批的公務接待專用車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
𓂃國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、有關于杭州市松江區農資工作管理中心2019本年度當地政府性貨幣基金費用預算財政部門撥付結余竣工決算原因情況說明書
廣州市松江區農機車標準化監察隊2019年中無政府性性投資基金預決算財政性捐款收入支出。
九、國有化資產管理經營的費用預算民政付款環境情況說明書
深圳市松江區農業機械安全監察隊2019第四季度無國有化金融資本生產估算國庫審批費用。
十、另外的極為重要項目的情況反映
(一)政府機關正常運作專項資金結余前提。
2019🧜年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)地方政府采辦性支出環境。
2019𓂃年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019✃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)運輸車輛、房層非常規暫用情況報告
1.來往車輛
累計2019年12月31日,上海市松江區農機管理所現有貨車1輛,另外,基本上公務活動用車的0輛、基本交通執法執勤點專用車0輛、特中專技性專用車1輛、一些車輛0輛。院校作用50萬多大于通用版產品0臺(套),標準的價值100來萬上述使用設施0臺(套)。
2.房
本企事業單位無住房層次性占情況下解釋。
(四)工程預算考核管理工作現象。
♚上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
ღ一、國庫補貼款創收:指計量單位上年終從本級國庫行業具有的國庫補貼款,其中包括般公開概概算國庫補貼款和政府部門性投資基金概概算國庫補貼款。
二、人事效益:指人事企業抓好專科業務流程工作十分助手工作作為的效益。
ღ三、運作個人創收:指事業發展計量單位在的專業業務部活動組織下列不屬于引導活動組織本身做好非獨自統計運作活動組織具有的個人創收。
ﷺ四、一些薪資純收錄:指方有的除“國庫捐款薪資純收錄”、“教育事業薪資純收錄”、“運營薪資純收錄”等本身的薪資純收錄。首要是:市撥投資項目財政資金薪資純收錄等
五、年終結轉和余額:意指去年度并未完畢、結轉到上年按關于規定以后應用的資本。
🌜六、年底結轉和節余:指本年末度或半年前年末概預算讓、因合理性的條件有變遷無法按原工作規劃實行,需延長到未來年末按有關中規定不斷運行的金額。
七、根本結余:指公司的為保證構造一切正常臺賬運轉、來完成臺賬工作中神器任務而時有發生的那項結余。
𒊎八、創業項目總經費撥出:指的單位為完成世界任務指定區域的行政性事業世界任務或事業發展趨勢學習目標,在核心總經費撥出以外出現的一項總經費撥出。
🀅九、合作操作費用費用:指自己事業計量單位在非常專業主題的活躍及助手主題的活躍之中做非單獨結轉合作操作主題的活躍出現的費用費用。
𝔉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌱十一國慶、市直機關啟用接待費:指財政性廠家和參考因公員法方法的事業發展廠家操作一半公共性決算財政性補貼款準備的差不多結余中的日常化公共接待費結余。