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上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算
信息來源: 分享期限:2019-08-15 閱讀次數:

深圳市松江區合作協議座談會服務中

2017財政年度竣工決算

 


  

 

第一次部位 廣州市松江區協作討論會安全服務平臺簡況

一、一般管理職能

二、裝置設置

第二部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算表

一、凈收入教育支出結算的時候總表

二、薪資收入結算的時候表

三、支出費用結算的時候表

四、國庫撥付薪水收入支出預算總表

五、常見共公概預算不需要撥付費用竣工決算表

六、平常公共服務預算財政性審批常見費用預算表

七、般公用項目預算財政廳付款“三公”費用及工商登記執行費用結余結算的時候表

八、以政府性債券成本預算財政局捐款經費支出竣工決算表

第三部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算情況說明

4、部份 代詞回答

 


第一部分    上海市松江區合作交流服務中心概況

 

一、基本崗位職責

(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;

(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;

(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;

(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;

🔴(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;    

(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;

(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;

(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。

二、貸款機構設備

ꦯ上海市松江區合作交流服務中心是上海市松江區人民政府合作交流辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。

 

 

第二部分    上海市松江區合作交流服務中心2017半年度結算的時候表

2017年中個人收入支出費用結算的時候總表

政府部門:萬塊

營收

費用

頂目

結算的時候數

新項目

預算數

一、財政性付款營收

91.78

一、基本共同業務性支出

72.17

  其中的:政府部性債卷預算表財政預算補貼款

 

二、國際關系收支

 

二、上級部門補貼金盈利

 

三、飲水機支出費用

 

三、行業薪資

 

四、公用設施穩定經費支出

 

四、生意使收入

 

五、培養性支出

 

五、附加標準繳納效益

 

六、數學技巧收支

 

六、別的使收入

 

七、和文化體育類與傳媒業收入支出

 

 

 

八、市場經濟有效保障和專業教育撥出

12.01

 

 

九、醫療公共衛生公共衛生與工作規劃生肓花費

4.17

 

 

十、節能技術節能收入支出

 

 

 

十一國慶、城市街道社區經費支出

 

 

 

12、農林業水收支

 

 

 

第十五、交通出行及運輸經費支出

 

 

 

十四、資源性堪探數據信息等費用

 

 

 

第十六、商用服務培訓業等費用支出

 

 

 

十五、風險管控撥出

 

 

 

十二、支助另外的的地區性支出

 

 

 

18、土地資源浮游生物氣候等性支出

 

 

 

第十九、住宅質量保障收支

3.27

 

 

三十五、糧油加工運輸產出費用支出

 

 

 

二十一國慶、其他性支出

 

上年純收入預估合計

91.78

年初結余總計

91.62

用企事業私募基金改正結余差額

 

余額劃分

 

期初結轉和盈余

 

年初結轉和余額

0.16

總結

91.78

總結

91.78


2017一年度盈利預算表

部門:萬美元

樓盤

當年度使收入加總

財政預算捐款凈收入

上家津貼營收

衛生事業凈收入

操作薪資收入

附屬醫院組織繳納創收

某個營收

功能分類
科目編碼

專業科目稱呼

累計數

91.78

91.78

 

 

 

 

 

201

 

 

常見公開貼心服務費用支出

72.33

72.33

 

 

 

 

 

201

03

 

當地政府接待室廳(室)及相關內容企業事務處理

72.33

72.33

 

 

 

 

 

201

03

50

創業操作

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上保障措施和就業的教育支出

12.01

12.01

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業上的公司的離退職

12.01

12.01

 

 

 

 

 

208

05

05

行政企業單位企事業企業單位常規給養老穩定繳付支出費用

8.58

8.58

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關參公方職業分析年金手機繳費結余

3.43

3.43

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生管理與記劃生孩子開支

4.17

4.17

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門人事院校醫藥

4.17

4.17

 

 

 

 

 

210

11

02

視野組織醫學

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保險教育支出

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房轉型教育支出

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房公積金貸款

3.27

3.27

 

 

 

 

 

 


2017財政年度總支出結算的時候表

基層單位:70萬

頂目

上年支出費用合計數

總體費用

大型項目收支

上交上家付出

企業經營經費支出

對附加企業單位補貼金付出

功能分類
科目編碼

課目名號

總計

91.62

91.62

 

 

 

 

201

 

 

般公開貼心服務經費支出

72.17

72.17

 

 

 

 

201

03

 

政府組織機構辦公場所廳(室)及相關組織機構事情

72.17

72.17

 

 

 

 

201

03

50

自己事業工作

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟質量保障和求業經費支出

12.01

12.01

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業上的組織離提前退休

12.01

12.01

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業方基本的養老服務保險服務付款收入支出

8.58

8.58

 

 

 

 

208

05

06

政府機關企業企業單位網絡職業年金繳納付出

3.43

3.43

 

 

 

 

210

 

 

診療環衛與計劃表生孩其他支出

4.17

4.17

 

 

 

 

210

11

 

財政事業企業單位企業單位醫療機構

4.17

4.17

 

 

 

 

210

11

02

教育事業計量單位整形

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

住宅保證總支出

3.27

3.27

 

 

 

 

221

02

 

租賃房體制改革總支出

3.27

3.27

 

 

 

 

221

02

01

個人住房個人公積金

3.27

3.27

 

 

 

 

 


2017年終財政局審批薪水經費支出部門預算總表

行業:萬美金

納入

結余

的項目

預算數

工程

總計

般公共服務項目預算財政支出撥付

政府部門性投資基金費用不需要撥付

一、一般的共公財政資金預算財政資金付款

91.78 

一、通常情況下共公服務于撥出

 72.17

72.17 

 

二、現政府性基金投資概算財政預算補貼款

 

二、國際關系總支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事撥出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全管理費用

 

 

 

 

 

五、學前教育費用

 

 

 

 

 

六、學科技術水平開支

 

 

 

 

 

七、人文精神體育足球與文化傳播支出費用

 

 

 

 

 

八、市場經濟切實保障和畢業生就業收支

 12.01

12.01 

 

 

 

九、醫療設備衛生監督與工作規劃發育付出

 4.17

 4.17

 

 

 

十、環境節能環境開支

 

 

 

 

 

十一月、縣域社區服務站花費

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水結余

 

 

 

 

 

13、路網運輸配送付出

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘察圖片信息等收支

 

 

 

 

 

十八、商業樓功能業等結余

 

 

 

 

 

十五、科技金融花費

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助別的沿海地區撥出

 

 

 

 

 

十九、國土局海洋環境形象等教育支出

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房安全保障其他支出

3.27 

 3.27

 

 

 

2、糧油加工東西收儲花費

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他收支

 

 

 

年初營收累計數

91.78 

當年度結余預估合計

 91.62

 91.62

 

月初財務審批結轉和余額

 

半年度財政部門付款結轉和余額

 0.16

 0.16

 

      普通通用項目預算財政局撥付

 

 

 

 

 

      鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政性捐款

 

 

 

 

 

總共

91.78 

累計

 91.78

 91.78

 

 


2017半年度似的共公財政局預算財政局審批其他支出部門預算表

公司的:萬余元

活動

合計數

根本結余

產品經費支出

功效分為

科目表商品代碼

專業科目名稱大全

201

 

 

一樣 公共性精準服務總支出

72.17

72.17

 

201

03

 

對應部門辦工廳(室)及對應系統工作

72.17

72.17

 

201

03

50

行業加載

72.17

72.17

 

208

 

 

市場有保障和就業問題性支出

12.01

12.01

 

208

05

 

行政性衛生事業政府部門離退職

12.01

12.01

 

208

05

05

政府機關行業機關單位基本上社區養老人壽保險網上繳費付出

8.58

8.58

 

208

05

06

國家機關事業上公司的事業年金納費結余

3.43

3.43

 

210

 

 

醫用安全與打算生二胎收入支出

4.17

4.17

 

210

11

 

政府部門參公企業單位醫療服務

4.17

4.17

 

210

11

02

事業政府部門政府部門醫疔

4.17

4.17

 

221

 

 

往房保駕護航其他支出

3.27

3.27

 

221

02

 

公房轉型收支

3.27

3.27

 

221

02

01

往房北京公積金

3.27

3.27

 

累計數

91.62

91.62

 

 


 

2017月度基本上公用設施概預算財政預算審批基本上付出竣工決算表

  廠家:萬美金

工程

總金額

考生金費

通用資金投入

市場經濟總類

科目必項目編碼

會計分類名字

301

 

薪資福利待遇付出

82.01

82.01

 

301

01

  幾乎薪水

11.85

11.85

 

301

02

  經費政府補貼

7.35

7.35

 

301

03

  績效工資

1.89

1.89

 

301

04

  各種社會的切實保障付款

5.51

5.51

 

301

06

  膳食補貼申請書費

 

 

 

301

07

  業績考核公司

41.68

41.68

 

301

08

國家機關事業組織組織最基本頤養天年保險服務繳付

8.58

8.58

 

301

09

職業分析年金交款

3.43

3.43

 

301

99

  的薪水福利待遇費用支出

1.72

1.72

 

302

 

商品是和服務保障結余

6.34

 

6.34

302

01

  接待室費

1.23

 

1.23

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理系統公司管理系統費

 

 

 

302

11

  出差補貼

0.15

 

0.15

302

12

  因公出國留學(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  培圳費

0.03

 

0.03

302

17

  國家公務商務接待費

 

 

 

302

18

  專用的資料費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  使用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托代理業務部門費

 

 

 

302

28

  商會費用

0.94

 

0.94

302

29

  副利費

3.89

 

3.89

302

31

  國家公務出行進行保障費

 

 

 

302

39

  某些交通出行費用的

 

 

 

302

40

  稅金及疊加收費

 

 

 

302

99

  某些產品和服務項目總支出

0.10

 

0.10

303

 

對本人和的家庭的補助費

3.27

3.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補助金

 

 

 

303

07

  整形費

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

11

  公寓房公積金貸款

3.27

3.27

 

303

12

  提租補貼金

 

 

 

303

13

  買房津貼

 

 

 

303

99

  其它對自己和家的補帖撥出

 

 

 

310

 

同一投資基金性其他支出

 

 

 

310

02

  商務辦公系統添置

 

 

 

310

03

  常用裝備折舊費

 

 

 

310

07

  企業信息平臺洛及APP添置創新

 

 

 

310

13

  因公用車的購買

 

 

 

310

19

  相關公路交通軟件工具添置

 

 

 

310

99

  其他的金融資本性撥出

 

 

 

累計數

91.62

85.28

6.34

 


2017半年度通常公共信息估算國庫審批“三公”資金及工商登記啟用資金花費結算的時候表

院校:余萬元

正常公益性費用財務補貼款“三公”金費

行政單位執行

資金投入結算的時候數

加總

因公出境

(境)費

公務活動小二租車置辦及程序運行費

國家公務接侍費

小計

因公車輛

購入費

公務活動小二租車

行駛費

費用預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

概預算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

 

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

 

 


2017年縣政府性債卷成本預算財政資金付款收入支出預算表

組織:千元

新項目

預估合計

核心費用

好項目撥出

用途分類別

幾個會計科目識別碼

會計分類名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區合作交流服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區合作交流服務中心2017月度部門預算情況說明

 

一、光于昆明市松江區合作的座談會服務學校2017年中個人收入費用支出 結算的時候總體目標狀態表示

鄭州市松江區合作的交流溝通服務的中心的2017年度收入總計為91.78萬元、支出總計為91.78萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少17.79萬元。主要原因:人增多,經費支出增多。

二、相關北京市松江區戰略合作互動交流服務質量中心站2017財政年度納入部門預算具體情況反映

年初收入合計91.78萬元,其中:財政撥款收入91.78萬元,占100.00%。

三、關與傷害市松江區聯合交流信息服務機構2017年終其他支出竣工決算情況發生原因分析

本年度支出合計91.62萬元,其中:基本支出91.62萬元,占100.00%。

四、更多傷害市松江區合作協議討論會服務培訓心中2017第四季度財務捐款工資收入費用支出 總體設計狀態代表

杭州市松江區協議交流信息服務質量心中2017🔯年度財政撥款收支總決算91.78萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少17.79萬元,降低16.24%。主要原因:人員減少,經費減少

五、關羽深圳市松江區合作的交流電精準服務重點2017每年通常現象公共性項目預算民政捐款付出部門預算現象闡明

(一)大部分共公概算財政部門審批付出結算的時候總體性狀態

傷害市松江區進行合作互動服務于咨詢中心2017💫年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少5.07萬元,降低5.24%。主要原因:人員減少,經費減少

(二)基本公共信息概預算財務付款性支出部門預算機構情況報告

滬市松江區達成合作交換貼心管理中心的2017🐟年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)72.17萬元,占78.77%;社會保障和就業支出(類)12.01萬元,占13.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4.17萬元,占4.55%;住房保障支出(類)3.27萬元,占3.57%。

(三)般公用預算表國庫付款支出費用預算準確的情況

天津市松江區協議聯席會服務于咨詢中心2017ꦇ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為83.62萬元,支出決算為91.62萬元,完成年初預算的109.57%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。其中:

1🗹、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

 

2⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)8.58萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為9.35萬元,支出決算為8.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

3🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)3.43萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為3.74萬元,支出決算為3.43萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

4💫、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

5🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)3.27萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為3.27萬元,支出決算為3.27萬元。

六、對於滬市松江區配合洽談服務的咨詢中心2017財政資金年度一般的公開預算表財政資金審批最基本性支出部門預算情況報告原因分析

滬市松江區協作互動貼心服務重心2017ღ年度一般公共預算財政撥款基本支出91.62萬元,包括人員經費85.28萬元,公用經費6.34萬元。基本支出中:

1🌊、工資福利支出82.01萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🅷、商品和服務支出6.34萬元,主要用于:辦公費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.27萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江區合作交流服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費不需要補貼款性支出結算的時候總的狀態解釋。

深圳市松江區相互合作交流電服務項目重心2017🌸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.50萬元,支出決算為0.00萬元。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,未發生公務接待支出。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度持平。

(二)“三公”專項資金財政部門審批性支出部門預算關鍵癥狀反映。

廣州市松江區合作的交流會服務項目中央2017本年度無“三公”金費財政資金補貼款結余。

♓上海市松江區合作交流服務中心開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,蘇州市松江區合作協議交流溝通售后服務核心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、相關沈陽市松江區進行合作交流學習服務性管理中心2017季度地方政府性貨幣基金費用預算財政預算捐款撥出結算的時候現狀詳細說明

廣州市松江區的合作聯絡售后服務中央2017全年無部門性基金、期貨、現貨、微盤決算國庫捐款性支出。

九、國有企業資金企業經營估算財政部門撥付現狀闡述

天津市松江區媒體合作學習交流服務重心2017年末無國企基金經營者概算財政預算撥付結余。

十、某個決定性原因描述的原因描述

(一)政府機關正常運行資金投入費用支出 問題

佛山市松江區加盟交流電服務性基地2017本年有機關正常運行費用付出。

(二)國家采買總支出情況發生

佛山市松江區合作共贏交流活動功能平臺2017年度政府采購金額為0.52萬元,其中:貨物采購金額0.52萬元。

(三)國有制資本占有權食用現象

🎉截止目前2017年12月31日,廣州市松江區協作交流活動產品中央總計有車子0輛,進來,基本上國家公務公務車0輛、普遍監察執勤點買車0輛、特殊技木專業技木小二租車0輛、其它小二租車0輛(由市機管局規范非貨幣性資產有保障的通常情況下公務接待使用車0輛)。組織實用價值50萬余元之內通用型機器0臺(套),工作單位商業價值100萬多上特用設施0臺(套)。

(四)財政預算績效評價處理狀態

💟上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區合作交流服務中心無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

ಞ一、財務資金補貼款凈收入:指院校當全年度度從本級財務資金機構提供的財務資金補貼款,例如應該公用設施決算財務資金補貼款和國家性債券決算財務資金補貼款。

二、事業工資收益:指事業公司的實施專業課程業務部行動還有輔助器行動要先拿到的工資收益。

𓃲三、運營薪水:指視野企業在工程專業業務量主題活躍極其輔助制作主題活躍模版開展業務非經濟獨立賬務處理運營主題活躍達成的薪水。

四、其它收錄:指的單位達成的除“財政部門捐款收錄”、“人事收錄”、“管理收錄”等意外的收錄。

五、今年初結轉和盈余:是以去年度還不順利完成、結轉到上年按相關法規以后便用的費用。

🅰六、年初結轉和余額:指上季度目標或半年前季度目標項目預算配備、因合理性先決條件發生波動無法按原計劃表全面實施,需卡頓到然后季度目標按想關設定馬上食用的資金量。

ܫ七、基本性經費花費:指企事業單位為得到保障組織普通 轉運、到位平常本職工作重任而進行的多種經費花費。

ꦇ八、項目流程花費:指機構為達成當前的行政事務做工作工作或事業上的發展進步學習目標,在大體花費之上時有發生的每一項花費。

ꦡ九、生產付出:指參公企業在技術專業移動內容及助手移動內容外面積極開展非獨立空間歸集生產移動內容情況的付出。

▨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦂十一月、市直機關啟用勞務費:指行政部門廠家和按照公務接待員法安全管理的事業上的廠家適用普遍通用決算民政付款具體安排的一般其他教育支出中的平時的共用勞務費其他教育支出。


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